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集团党委委员、副总经理刘嫏组织召开集团四季度内审系统会

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发布时间:
2020/12/28
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12月24日,集团党委委员、副总经理刘嫏组织召开集团四季度内审系统会。会上全面解读《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》,认真总结2020年工作成效,系统部署下一步内审工作,并围绕构建高质量审计管理体系,落实“质量管理年”总要求展开了热烈讨论。

刘嫏强调,一是要做好内部审计监督规划,实现集团全覆盖面和重点风险源管控,规划好全年审计项目;二是要实施精细化审计现场及审计报告的质量管控,逐步推进集团本部和二级公司的合力审计,提升内审水平;三是要坚持边审边改,督导企业及时发现问题及时纠正,最大限度减少错误成本;四是要继续做好各级政府审计配合,运用好审计结果,夯实审计整改效果,有效管控集团系统性风险,为集团持续发展当好排雷兵和避雷针。

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